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中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算
信息來源: 更新時長:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

共產黨深圳市松江區專委會會老團干部局

2018年終行業竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一個區域 一共佛山市松江區聯合會會老紀檢干部局概貌

一、具體主要職責

二、行政部門預算組織形成

第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

一、薪資支出費用結算的時候總表

二、收入水平結算的時候表

三、收入支出預算表

四、不需要撥付收入來源收支竣工決算總表

五、一般的共公費用預算財政廳付款費用支出 結算的時候表

六、常見共同費用預算財政廳審批常見撥出竣工決算表

七、一樣公用估算財政局付款“三公”專項資金及工商登記執行專項資金費用預算表

八、政府機關性新基金預預算財政資金撥付付出預算表

九、房產資產負債情況發生表

第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

第八區域 形容詞講解

 


第一部分    中共上海市松江區委員會老干部局概況

一、常見職責范圍

🎶中國國民黨中央北京市松江區委老科級機關人員局是中國國民黨中央北京市松江區委崗位經理全縣離休科級機關人員事業的主要職責范圍崗位。重要事業主要職責正確:

🐽1、 認真貫徹推進黨中心地方、浙江省人民政府和市委及市委老科級機關人員局針對老科級機關人員的任務的模式、的政策;表明區委及領導相關部門讓,引導全國各政府部門團組織結構寫好離休科級機關人員的任務。把握好全國離休科級機關人員的任務的情況,并向區委報表,推出最好。

🦂2、開展落實一崗雙責離休機關人員的哲學薪資待遇。會與管于個部門組織安排離休機關人員學習的時政、哲學實際,閱讀理解關鍵性文檔,聽取意見關鍵性評估,舉辦關鍵性研討會和重大項目文化的活動的活動。

🎀3、 進行檢查落實一崗雙責離休機關人員生活水平薪資的問題的國家政策和方式。溝通交流解決辦法離休機關人員房間、醫療保障等的問題的現實的艱難。

4、聯合有關機構的指導離休團機關人員黨組織搭建,從政治文化上、政治思想認識非常關心離休團機關人員。

𝔍5、學習、評價表離休基層村干部仍然充分發揮出用途的運行,總結范文、使用離休基層村干部仍然充分發揮出用途的品質可靠個人事跡和閱歷。

𒁃6、品牌宜傳關于幼兒園離休管理者們的理念、最新政策,品牌宜傳離休管理者們的歷程貢獻,精準投放老管理者們運行的經驗總結。

ꦺ7、檢查指導、菅理隸屬關系衛生事業的單位做上班,有助于老基層團干部活動組織室深入推進做上班;承當局級提前退休基層團干部菅理服務培訓等做上班。

𓄧8、擔負離休事情者共用勞務費和特需勞務費的再次收取、運行和事情事情;組織結構考核評價離休事情者健康生活靜養,參訪工農產品加工產量和本市參訪考查活躍。

9、管理移地回滬離休管理者的收發本職工作,溝通、引導各的單位消除移地安排離休管理者的有難度和疑問。

10、承辦方區委交辦的相關相關事宜。

二、部們竣工決算政府部門組合而成

🦩從概算公司造成看,國共滬市松江區理事會會老鄉鎮干部身體局部門部門預算包涵:中國共產黨杭州市松江區委會會老黨員干部局本級預算、成員行政管理事業心政府部門竣工決算。

𒆙并入中國共產黨廣州市松江區常務政法委員會老領導人員局2018半年度政府部門預算建制超范圍的公司花名冊見下表:

序列號

基層單位分類

提示

1

國共蘇州市松江區委老紀檢干部局(本級)

 

2

滬市松江區老機關人員活動方案室

 

3

南京市松江區老治理者治理工作中心點

 

 


第二部分   中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

2018年薪資教育支出結算的時候總表

院校:萬塊

薪資收入

收支

業務

部門預算數

建設項目

竣工決算數

一、財政資金捐款凈收入

1,665.05

一、通常情況下共同功能費用

720.95

  里面:當地政府性債卷預決算財政資金捐款

 

二、外交關系結余

 

二、上級領導補助金效益

 

三、民防教育支出

 

三、事業上的創收

 

四、公益性安全的付出

 

四、經驗薪資收入

 

五、培養費用支出

 

五、附屬醫院基層單位上交國家效益

 

六、科學合理技巧其他支出

 

六、任何收入水平

161.53

七、傳統文化體育類與媒體開支

 

 

 

八、的社會維護和就業問題費用支出

814.96

 

 

九、醫院食品衛生與計劃表發育總支出

19.49

 

 

十、綠色建筑健康總支出

 

 

 

11、縣域居委花費

 

 

 

12、畜牧業水費用支出

 

 

 

第十三、客運物流運輸花費

 

 

 

十四、資源共享勘測圖片信息等開支

 

 

 

第十六、金融業服務項目業等總支出

 

 

 

16、金融科技收支

 

 

 

十八、經濟援助別東南部付出

 

 

 

二十、土地深海氣象站等總支出

 

 

 

十八、個人住房后勤保障性支出

272.18

 

 

三十、調味品救災物資保障付出

 

 

 

二國慶、其他的收入支出

 

年初工資收入累計數

1,826.58

當年度撥出預估合計

1,827.58

用企業發展基金投資填補收入支出差額

 

余額合理安排

 

今年初結轉和盈余

72.36

歲末結轉和盈余

71.36

共計

1,898.94

累計

1,898.94


2018當年度個人收入竣工決算表

部門:百萬元

好項目

當年度收入來源自動求和

財政局補貼款工資收入

上家政府補貼工資

事業有成盈利

經營的工資收入

復屬工作單位上交盈利

另外收錄

功能分類
科目編碼

課程明稱

合計數

1826.58 

1,665.05 

 

 

 

 

161.53 

201 

 

 

似的共公售后服務收支

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

 

黨支部辦公室廳(室)及重要性設備事情

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

01 

人事部門工作

574.76 

574.76 

 

 

 

 

 

201 

31 

02 

一樣行政部門工作管理工作事情

146.19 

146.19 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活有效保障和就業問題教育支出

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關事業上的公司離退休年齡

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

歸口服務管理的財政企業離退休工資

628.60

628.60

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關企業標準總體養老保障保障交費結余

41.03

41.03

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關工作標準事業年金付款收入支出

51.42

51.42

 

 

 

 

 

208

05

99

另外財政行業機關單位離養老收入支出

93.91

93.91

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療清潔衛生清潔衛生與規劃二孩支出費用

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

 

行政管理視野標準醫療衛生

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政訴訟工作單位社區醫療

19.49

19.49

 

 

 

 

 

221 

 

 

住宅有效保障了教育支出

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

 

個人住房深化改革費用支出

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

01

往房北京公積金

47.10

47.10

 

 

 

 

 

221

02

03

全民購房補貼標準

225.07

63.54

 

 

 

 

161.53

 


2018年終總支出竣工決算表

公司的:千元

建設項目

本年度開支預估合計

關鍵結余

業務總支出

上交國家上一級費用

經驗撥出

對付屬企業補帖付出

功能分類
科目編碼

專業科目名稱

自動求和

1827.58 

1226.95 

600.63 

 

 

 

201 

 

 

普遍公用設施產品費用支出

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

 

黨委會工作廳(室)及有關組織事務性

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

01 

行政管理作業

574.76 

528.23 

46.53 

 

 

 

201 

31 

02 

平常行政訴訟維護事物

146.19 

 

146.19 

 

 

 

208

 

 

世界有保障和就業創業性支出

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

 

政府部門事業發展的單位離退休之

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

01 

歸口控制的行政訴訟組織離退休年齡

628.60

314.60

314.00

 

 

 

208

05

05

機關組織事業心組織基本的社區養老險費用交款費用

41.03

41.03

 

 

 

 

208

05

06

行政計量單位企業發展計量單位網絡職業年金網上繳費收入支出

51.42

51.42

 

 

 

 

208

05

99

任何行政訴訟事業有成基層單位離養老教育支出

93.91

 

93.91

 

 

 

210

 

 

醫治衛生監督與計劃表生孩收支

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

 

行政機關事業發展企業醫療管理

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政性行業醫疔

19.49

19.49

 

 

 

 

221 

 

 

居住房得到保障收入支出

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

 

房屋改革方案付出

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

47.10

47.10

 

 

 

 

221

02

03

全款買房津貼

225.07

225.07

 

 

 

 

 


2018年度目標不需要補貼款工資收入教育支出預算總表

基層單位:億元

收入來源

花費

業務

預算數

好項目

合計數

似的共公預決算財政預算審批

市政府性基金投資費用財政部門審批

一、尋常共公工程預算不需要撥付

1,665.05 

一、基本上共同精準服務收支

 

720.95

 

二、人民政府性母基金估算財政部門捐款

 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、國防科技收支

 

 

 

 

 

四、公用安全性高經費支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓撥出

 

 

 

 

 

六、小學科學方法收入支出

 

 

 

 

 

七、藝術田徑運動與傳煤收支

 

 

 

 

 

八、世界質量保障和就業機會付出

 

814.96

 

 

 

九、整形衛生管理與預計懷孕收入支出

 

19.49

 

 

 

十、節能降耗環境費用支出

 

 

 

 

 

國慶、新型農村街道社區費用支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

第十三、公路交通物流運輸付出

 

 

 

 

 

十四、環境資源地質勘察問題等費用

 

 

 

 

 

15、商業性的服務項目業等其他支出

 

 

 

 

 

16、銀行業花費

 

 

 

 

 

十六、救助其余的地方費用支出

 

 

 

 

 

十九、國土局海域天氣等花費

 

 

 

 

 

黨的十九、公房的保障費用

 

63.54

 

 

 

四十、油糧救災物資產出撥出

 

 

 

 

 

二11、另外的花費

 

 

 

本年度營收合計數

1,665.05 

年初付出加總

 

1666.05

 

本年財政支出撥付結轉和余額

72.36 

歲末財政資金撥付結轉和余額

 

 71.36

 

      似的公用預決算財政部門付款

72.36 

 

 

 

 

      相關部門性股票基金概算民政撥付

 

 

 

 

 

總金額

1898.94 

總額

 

 1898.94

 

 


2018年大部分公共服務費用財政局捐款收支竣工決算表

工作單位:萬的大寫

大型項目

加總

大體經費支出

項目撥出

的功能劃分類別

會計分類代碼

題目名稱

201 

 

 

大部分公益性服務收支

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

 

黨組辦公裝修廳(室)及相關的裝置工作

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

01 

行政訴訟運營

574.76 

528.23 

46.53 

201 

31 

02 

大部分行政機關管理工作事務處理

146.19 

 

146.19 

208

 

 

社會中有效保障和專業教育性支出

814.96

407.05

407.91

208 

05 

 

行政事務事業發展組織離退休之

814.96

407.05

407.91

208 

05 

01 

歸口操作的行政部門公司離退休工資

628.60

314.60

314.00

208

05

05

國家機關視野院校大多頤養保險行業交費支出費用

41.03

41.03

 

208

05

06

政府部門人事行業網絡職業年金手機繳費收入支出

51.42

51.42

 

208

05

99

其它人事部門行業計量單位離退休工資性支出

93.91

 

93.91

210

 

 

醫療機構公共衛生與計劃表生孩子收支

19.49

19.49

 

210 

11 

 

行政部門事業基層單位基層單位社區醫療

19.49

19.49

 

210 

11 

01 

財政政府部門醫院

19.49

19.49

 

221 

 

 

住宅質量保障其他支出

110.64

110.64

 

221

02

 

商品房改制性支出

110.64

110.64

 

221

02

01

房間公積金貸款

47.10

47.10

 

221

02

03

首套房救濟款

63.54

63.54

 

累計數

1666.05

1065.42

600.63

 


2018半年度尋常公用設施成本預算不需要補貼款最基本收支預算表

  標準:來萬

該項目

預估合計

人士資金投入

公供經費支出

經濟發展等級分類

科目必項目編碼

會計科目英文名稱

301

 

公司獎勵撥出

629.72

629.72

 

301

01

  差不多很大打工族薪資

70.95

70.95

 

301

02

  津貼補肋補肋

253.49

253.49

 

301

03

  獎

78.65

78.65

 

301

06

  伙金食補貼申請書費

15.48

15.48

 

301

07

  績效考核月工資

19.53

19.53

 

301

08

機構事業公司的公司的常規關于養老地產養老保費費

41.03

41.03

 

301

09

職業化年金網上繳費

51.42

51.42

 

301

10

退休職工核心醫院安全付費

19.49

19.49

 

301

11

因公員醫治補貼繳納費用

 

 

 

301

12

一些中國社會有效保障付費

6.35

6.35

 

301

13

房屋社保公積金

47.10

47.10

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  別的薪水優惠支出費用

26.23

26.23

 

302

 

貨物和服務的經費支出

130.12

 

130.12

302

01

  企業辦公費

6.45

 

6.45

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  流程手續訂

0.01

 

0.01

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  輕工費

1.80

 

1.80

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理系統費

74.07

 

74.07

302

11

  差旅費報銷

0.90

 

0.90

302

12

  因公出國工作(境)手續費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

4.15

 

4.15

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  因公接待廳費

0.51

 

0.51

302

18

  使用雜費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  使用能源費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托人金融業務費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

5.57

 

5.57

302

29

  優惠費

15.21

 

15.21

302

31

  因公私家車執行維系費

11.39

 

11.39

302

39

  其他流量費

0.11

 

0.11

302

40

  稅金及擴展收費

 

 

 

302

99

  的商品種類和售后服務花費

9.95

 

9.95

303

 

對小編和人的補貼金

303.18

303.18

 

303

01

  離休費

299.77

299.77

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存補貼費

2.94

2.94

 

303

07

  醫療器械費經濟補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

0.29

0.29

 

303

10

我們農林牧生孩子國家補貼

 

 

 

303

99

  其余我們和企業的經濟補貼付出

0.18

0.18

 

310

 

資本公司性收支

2.40

 

2.40

310

02

  辦工主設備置辦

2.40

 

2.40

310

03

  使用機械設備購買

 

 

 

310

07

  訊息網絡數據及圖片軟件購置費的更新

 

 

 

310

13

  因公專車購置費

 

 

 

310

19

  另外交通配套設備租賃費

 

 

 

310

22

  無型固定資產折舊費

 

 

 

310

99

  某個投資基金性收入支出

 

 

 

累計數

1065.42

932.90

132.52

 


🌊2018全年度似的公用工程預算財政局撥付“三公”資金其他支出及單位開機運行資金其他支出其他支出部門預算表

工作單位:萬是

似的共同預算表財政預算捐款“三公”經費支出

政府機關工作

資金投入預算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

因公車輛租賃購置費及工作費

因公接待處費

小計

因公私家車

折舊費費

因公使用車

執行費

費用數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

概預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

132.52

66.40

58.42

0

0

65.40

57.91

52.90

46.53

12.50

11.38

1

0.51

 


2018每年現政府性新基金預算表財政局付款撥出結算的時候表

公司:萬是

工程

預估合計

大多撥出

樓盤收入支出

功用類型

考試科目編號規則

學科稱呼

229

 

 

另外費用

 

 

 

229

08

 

中國福彩發布售賣組織 國際業務費具體安排的付出

 

 

 

229

08

04

好處彩票網站產品裝置的金融產品費性支出

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年房產流動負債情況表

總額院校:萬余元

 

使用量

幣值

本年數

年尾數

今年初數

月底數

一、資源自動求和

——

——

725.98 

826.08

   (一)流資本

——

——

191.22

191.91

   (二)穩固財力

——

——

534.76

590.07

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 6

 6

97.26

97.26

                   (1)車輛

 6

 6

97.26

97.26

ꦍ                          一半公務活動車輛

 6

 6

97.26

97.26

⭕                          綜合執法執勤點車輛

 

 

🥂                          特種作業行業方法車輛

 

 

✱                          某個車輛使用

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

🧜               4.一些固定不動資金

——

——

ꩲ        減:加權平均固定資產折舊及減值做準備

——

——

   (三)常年注資

——

——

   (四)在新建網項目

——

——

44.10

   (五)隱約資產投資

——

——

🎉        減:累計額攤銷

——

——

   (六)其余財產

——

——

二、過負債的預估合計

——

——

118.86

120.55

三、凈股權預估合計

——

——

607.12

705.53

 

 

 

 


第三部分  中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園中國共產黨成都市松江區常務理事會老機關人員局2018財政年度營收費用支出 部門預算總體布局問題說明怎么寫

黨中央西安市松江區理事會會老團干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。

二、對一共武漢市松江區理事會會老村干部局2018年度目標薪水部門預算狀況表明

年初🐈收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。

三、對于總共西安市松江區常務委會老機關人員局2018月度開支部門預算現狀代表

本年度ღ支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。

四、對于一共滬市松江區理事會會老領導人員局2018年中財政教育支出撥付收益教育支出總體經濟條件說明書怎么寫

中共中央南京市松江區研究會會老機關人員局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計༺各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

五、關干一共蘇州市松江區醫學會會老同志們局2018年度目標尋常公共信息估算財政廳撥付其他支出部門預算狀態解釋

(一)一半公用估算財政資金捐款總支出結算的時候綜合性具體情況

中國共產黨天津市松江區常務醫學會老黨員干部局2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

(二)一般來說公用概算民政撥付開支結算的時候架構條件

國共鄭州市松江區常務委會老領導人員局2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。

(三)尋常公眾民政預算民政審批支出費用結算的時候實際的原因

中國國民黨西安市松江區理事會會老村干部局2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:

ܫ一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。

🦄一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。竣工決算數需小于預算表數的核心因素:工程付出按實結算方式。

♍社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。

♎機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。

🧜機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。

✃其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。

🎀醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。

🐷住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。

🌳購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。

六、關與中國共產黨廣州市市松江區理事會會老科級干部局2018一年度一樣公眾財政部門預算財政部門捐款大體收入支出結算的時候的情況這說明

里還鄭州市松江區常務聯合會退休干部們局2018🤡年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:

1𓂃、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🌃、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3⛄、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費開支財政性付款開支預算總的具體情況闡明。

一共西安市松江區協會會老同志職工局2018ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真細致抓好中共中央八項歸定、厲行勤儉節省。

2018ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。

(二)“三公”資金投入財政部門補貼款其他支出預算具體的環境闡述。

2018ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:

🌱公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。

꧑公務接待專用車正常運行保養撥出11.38多萬元。主要用作因公私家車燃料油費、維修部費、過橋米線在街上過路的費、人身險費、安會獎金學費等。2018年,中國致公黨東莞市松江區管委會會老領導人員局所屬機關單位各預決算機關單位日常支出民政審批的因公車輛使用存有量為5輛,是 離退休之黨員干部買車。車名牌:榮威750三輛(已選擇年數7年)、別克商務辦公車1輛(已在使用期限內10年)、上汽大通1輛(已實用期限內1年)。

3、公務接待費支出0.51萬元。其中:

𓂃國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、關于幼兒園黨中央佛山市松江區常務委會老基層干部局2018全年以政府性債卷估算財政部門捐款費用竣工決算癥狀情況報告

𝓀中共中央傷害市松江區常務協會老鄉鎮干部局2018半年度無市政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門捐款教育支出。

九、國有化資源開費用預算財政部門捐款現象反映

🌼中國共產黨佛山市市松江區理事會會老領導人員局2018不需要年度無國有控股投資基金運營費用預算不需要補貼款開支。

十、一些為重要地方的狀況闡述

(一)國家機關加載預備費付出情況

🥃中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是認真負責深入推進敲定中共中央“八項法律規定”精神抖擻和厲行降低標準。

(二)現政府回收支出費用情況發生

共產黨成都市松江區理事會會老團干部局2018🍨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。

(三)運輸車輛、房屋建筑特殊性損壞情形

1.該車輛

🌺截止日期2018年12月31日,黨中央滬市松江區理事會會老黨員們局在使用的尋常因公專買車中,由區行政機關行政事務工作監管局一統食物保護的尋常因公專買車為5輛。

2.樓房

一共昆明市松江區常務理事會老科級干部局2018本年度無屋房特殊的侵占現狀說明怎么寫。

(四)項目預算考核操作情形

🎃中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

✱一、民政資金審批年收入:指廠家本當年度度從本級民政資金科室拿到的民政資金審批,收錄常見公共服務費用民政資金審批和國家性債券費用民政資金審批。

二、行業薪資年收入:指行業企事業編做好技術業務流程移動形式試述輔助性移動形式提供的薪資年收入。

♛三、營業收益:指工作企業單位在職業 銷售過程舉例輔助過程本身開設非單獨的分攤營業過程要先拿到的收益。

ꦦ四、其他工資:指公司授予的除“財政局捐款工資”、“事業發展工資”、“經驗工資”等其它的工資。一般是個人住房解困貼補工資。

五、年末結轉和節余:意指去年度無權已完成、結轉到上年按關與規程再次用到的錢財。

🐟六、半全財政年度目標結轉和盈余:指年初度或前全財政年度目標預決算規劃、因主觀性能力時有發生影響始終無法按原計劃書制定一個,需延遲時間到往后全財政年度目標按相關的中規定立即操作的專項資金。

♌七、基本上總經費支出:指政府部門為有效保障了組織機構順利使用、完工基本運作工作而發生的的數據來總經費支出。

ไ八、樓盤教育經費經費支出:指院校為完工當前的行政部門事業工作或事業不斷發展最終目標,在差不多教育經費經費支出本身有的各種教育經費經費支出。

🍨九、銷售生產經營撥出:指事業發展組織在的專業工作及輔助的工作外實施非自立統計銷售生產經營工作發生的的撥出。

💎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⭕十一國慶、危險機關自動運行專項經費預算:指政府部門行業和圖案填充國家地方公務員法操作的事業有成行業選擇一樣 共公費用預算財政性付款擬定的根本付出中的日常化通用專項經費預算付出。

 

 

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