上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、其主要職責權限
二、組織機構放置
三、財政預算規劃情況說明
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、有關的情況下說明怎么寫
濟南市松江區群眾政府機構進行合作洽談辦工室機構一般職責權限
ꦕ松江區人民群眾政府機關工作樓室合作協議學習交流工作樓室與政府機關工作樓室辦合署工作樓,關鍵崗位職責為:
෴(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
꧒(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ღ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🥃(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🃏(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
蘇州市松江區公民政府合作的交流溝通辦工室組織機構安裝
🌱蘇州市松江區百姓現相關部門公司企業合作聯絡工作室部們估算是涉及到松江區百姓現相關部門公司企業合作聯絡工作室本部和下下級1家政府部門自己事業廠家的綜合收入支出工作規劃。
本機關單位部門中:行政事務機關單位1家,企事業基層單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 廠家品牌 | 備注欄 |
1 | 佛山市松江區我們國家戰略合作溝通交流辦公場所室 |
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2 | 昆明市松江區合作協議討論服務的平臺 |
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2017年重慶市松江區人艮國家聯合溝通辦公樓室單位部門財政預算在編說明怎么寫
2017♓年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🤡、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🅰、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3ꩵ、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5﷽、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6🤪、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9💃、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年部門錢財出入概算總表 |
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| 定編相關部門:濟南市松江區我們國家公司合作討論會辦公區室 | 基層單位:元 |
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| 上年個人收入 | 當年度撥出 |
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| 內容 | 工程預算數 | 好項目 | 費用預算數 |
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| 一、財務付款年收入 | 13,558,799.61 |
| 平常公用產品結余 | 12,527,662.80 |
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| 1. 基本上公開估算費用 | 13,558,799.61 |
| 世界保證和擇業收入支出 | 390,922.93 |
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| 2. 政府部門性債券 |
| 三、 | 醫遼衛生監督與項目生孕總支出 | 140,508.20 |
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| 二、事業上的凈收入 |
| 四、 | 自建房服務保障性支出 | 499,705.68 |
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| 三、參公工作單位運營個人收入 |
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| 四、另一個使收入 |
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| 薪資總共 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
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| 2017年職能部門個人收入財政預算總表 |
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| 編織部:西安市松江區老百姓區政府加盟交流溝通辦公區室 |
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| 方:元 |
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| 活動 | 盈利估算 |
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| 功能表等級分類課目標識號 | 模塊分類整理課目名字大全 | 總計 | 財政預算付款盈利 | 自己事業收錄 | 事業性企事業單位編制 | 其余純收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 營運薪水 |
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| 201 |
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| 似的通用服務項目開支 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府工作廳(室)及重要性組織 工作 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性正常運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常政府部門治理事務處理 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業工作 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 世界切實保障和出去上班收支 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務企業標準離離休 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政機關企業離退休年齡 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業有成計量單位基本的關于養老地產養老保障手機繳費撥出 | 281,016.41 | 281,016.41 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關事業廠家事業年金交費收支 | 98,622.72 | 98,622.72 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥食品衛生與設計二孩開支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性企業公司醫用 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務工作單位醫療管理 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上的廠家醫疔 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 房屋切實保障支出費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房機構改革收支 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年部門乃至每一位員工費用支出 項目預算總表 |
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| 編制工作部分:上海市松江區大家人大常委會的合作聯絡辦公室 | 企業:元 |
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| 工作 | 總支出決算 |
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| 功能鍵分級學科數字 | 職能幾大類課目名稱大全 | 累計 | 關鍵經費支出 | 建設項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一般來說公用服務保障收入支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府會議室室會議室廳(室)及相關學校行政監察 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務正常運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 正常政府部門標準化管理行政事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的啟用 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 市場有效保障和就業率經費支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關視野廠家離退休年齡 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的人事部門計量單位離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構自己事業院校總體養老服務穩定交款總支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政機關企事業公司的行業年金繳納性支出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療器械健康與策劃養育支出費用 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處企事業機關單位醫用 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關企事業單位醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業標準醫藥 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 租賃房服務保障經費支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房改革方案收入支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房救濟款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年部分財政性審批收入支出項目預算總表 |
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| 要制定部:佛山市松江區公民地方政府合作協議溝通交流辦工室 |
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| 院校:元 |
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| 當年度個人收入 | 當年度不需要審批總支出 |
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| 品牌 | 概算數 | 項目 | 總金額 | 一半公用費用預算 | 政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算 |
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| 一、通常情況下公共服務財政預算本金 | 13,558,799.61 |
| 普通服務于性服務于其他支出 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| 二、人民政府性母基金 |
| 二、 | 社會存在擔保和就業率教育支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 三、 | 社區醫療安全與準備懷孕教育支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房有保障總支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 薪資收入累計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
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| 2017年政府部門尋常公共信息預決算結余實用功能總類預決算表 |
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| 編寫監管部門:成都市松江區公民相關部門的合作交談辦公樓室 | 院校:元 |
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| 創業項目 | 通常情況下通用概算付款收入支出 |
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| 特點定義考試科目數字 | 作用進行分類會計分類簡稱 | 合計數 | 常見費用 | 的項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常公益性安全服務費用支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公裝修廳(室)及涉及中介機構事物 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政部門的管理事物 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展開機運行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會化保險和就業機會收支 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政處事業心機關單位離提前退休 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政管理公司離退居二線 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關單位名稱單位名稱總體給養老險行業網上繳費費用 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企工作企業工作企業職業技能年金交費撥出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學衛生情況與工作方案生孩子收支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業有成公司醫療保健 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關企事業單位醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公公司的醫療機構 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 往房保障措施費用支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房變革撥出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人房貸公積金貸款 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
|
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| 2017年職能部門政府部性基金、期貨、現貨、微盤項目預算表其他支出功用歸類項目預算表表 |
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| 規劃團隊:南京市松江區國民市政府協議交流電公司辦公室室 | 企業單位:元 |
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| 項目 | 當地政府性基金投資估算付款結余 |
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| 功能性幾大類科目表編號 | 特點分級會計科目命名 | 累計 | 大體經費支出 | 該項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年行業一般的服務性項目概預算補貼款基本的撥出生活各類項目概預算表 |
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| 定編部們:傷害市松江區各族人民鎮政府聯合交談會議室室 | 部門:元 |
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| 工程項目 | 一半公共信息概預算補貼款常見性支出 |
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| 職能定義題目數字 | 作用細分管理費用英文名稱 | 預估合計 | 相關人員資金投入 | 公共資金 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 員工工資副利經費支出 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 基本性很大打工族薪資 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補貼費補貼費 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年終獎金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 任何發展保障機制交款 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考核員工工資 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機關方企事業方大體醫養保險行業繳納費用 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業選擇年金交費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 的年終獎金會員福利其他支出 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 進口商品和服務項目費用 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 多媒體費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 訓練費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務接受接受費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會經費預算 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 獎勵費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 別的貨品和功能支出費用 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對自身和中國家庭的補貼申請書 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 居住房社保公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 303 | 13 | 買房子補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其他對本人和家族的補助金性支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
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| 309 |
| 差不多投建經費支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 辦公系統添置 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
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| 2017年部“三公”專項資金和危險機關程序運行專項資金財政預算情形表 |
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| 建制團隊: |
| 公司的:萬的大寫 |
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| “三公”預備費成本預算數 | 工商登記開機運行事業費工程預算數 |
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| 自動求和 | 因公回國(境)費 | 國家公務接待工作費 | 因公用車的置辦及正常運作費 |
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| 小計 | 租賃費費 | 正常運作費 |
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| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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相關聯原因證明
一、“三公”事業費項目預算
🌳上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
🎐(一)、因重慶市松江區市民中央政府加盟溝通交流企業室因公出境(境)經費預算由區外辦、區臺辦承接事業編制,并統一的公開化的,本部不用再再行相同公開化的。
🅠(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
🦹主耍讓:用來上級部門干部來松檢查,各各地市黨政代表著團及各很友好各地、盟兄弟縣區來松檢查或國家公務接侍話動的接侍相應保險費用及用來國家公務接侍接侍自駕租車相應保險費用、接侍系統購入、進行印刷物生產等。
二、行政單位運營勞務費工程預算
🔯機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、中央政府集中采購情況報告
2017🅷年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017🌠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、費用預算績效評價情況下
2017🔯年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金付出新項目考核指標審報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分管領導處室:行財科 | ||||||
的項目公司名稱: | 援藏、援滇區項目流程經濟援助 | 創業項目種類: | 1 | ||||
的資金功用: | 工作職業 類 | 資產來源地: | 區財政局 | ||||
開始年份: | 2018-02-01 | 結束了之時間日期: | 2018-11-30 | ||||
找話題電話號: | 37735599 | 的項目那時候項目預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同工程項目上一年成本預算額(元) | 6,500,000.00 | 同姓樓盤去年同期項目預算實施數(元) | 6,419,975.00 | ||||
頂目簡介: | 1994🌸年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目申報前提: | 🅷《武漢市市劃片協防與聯合學習聊天“十四五”控規》、《松江區劃片協防與聯合學習聊天“十四五”控規》、《介紹寫好新輪劃片協防運行的落實看法》 | ||||||
投資項目成立的需要性: | 🔴對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保障的項目進行的監督制度、的措施: | 🀅《傷害市劃片援助陜西省該項目質量管理系統暫行方案制定一個規程》、《觀于做新輪劃片援助運行的制定一個意見書》 | ||||||
創業項目施實記劃: | 𒉰由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
項目總任務: | 🍸實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
全年績效評價工作目標: | 🏅可以通過經濟援助工程項目,管用的緩解是否是否對口各地受援縣區及百性通常生話狀況,管用的緩解是否是否對口各地通常醫院幼教狀況。 | ||||||
要有解釋的任何現象: | ౠ本新創業創業項目的決算限額、其實執行命令現狀和部位目標做完現狀應該受上家對那年對接協防做操作每日任務符合要求及對接地段做操作需要量等不能預料方面決定。為此既定付款標準各子新創業創業項目其實時有發生額為基準,績效考核評說將通過懂得調整后新創業創業項目的資金通過。 | ||||||
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公式值 | |||||||
用途分類: | 參公正規專業類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
轉換目的 | 評價指標主要內容 | 指標圖對方值 | 記算重要依據 | ||||
進入和工作目標值 | 財務會計工作制度日益完善性 | 完善 | 完善 | ||||
財務部門體系繼續執行更好性 | 高效 | 效果 | |||||
建設項目管理方法規章制度逐步完善性 | 建立完善 | 日趨完善 | |||||
樓盤管理工作問責制度進行行之規范性 | 有用 | 管用 | |||||
費用預算實行率 | 100% | 1 | |||||
專款專用型率 | 100% | 1 | |||||
成本專業到位率 | 100% | 1 | |||||
創作最終目標 | 快速執行中國民生創業工程項目,創業工程項目完整率 | 100% | =100% | ||||
施實雙百實物獎勵制度實物獎勵制度人次 | 300 | ≥300人 | |||||
推進雙百課程培訓調訓人次 | 200 | ≥200人 | |||||
快速執行雙十優惠政策廠家數 | 10 | ≥10人 | |||||
郊果的目標 | 受援沿海地區廣大群眾知曉率度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地完美度 | 80 | ≥80 | |||||
援外領導人員理想度 | 80 | ≥80 | |||||
影晌力總體目標 | 可以淡化兩地互動交流 | 到位 | 實現 | ||||
調理本土分娩居住的條件 | 完成任務 | 完全 | |||||
加強當醫療衛生教肓工作開發 | 提交 | 達到 | |||||
有效地從而提高地方人才庫職干行業投建 | 實現 | 完全 | |||||
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審核員拿分及意見與建議 | |||||||
完整詳細性 | 行不通性 | 績效考核對象 | 績效考核評價指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
復核總算分 | 90 | ||||||
合理申核具體意見 | 1𒈔、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
核實結果 | A | 核實人 | 徐夢薇 | 資格審查時段 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無