上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、其主要管理職能
二、組織 設定
三、費用預算織造說
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、關聯條件描述
杭州市松江區群眾現政府合作關系交談會議室室
松江區中國市縣政府商務辦事處配合學習交流商務辦事處與區縣政府商務辦事處辦合署商務辦公,常見權責為:
🐟(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
💙(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
✨(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𝔍(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𓆏(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
傷害市松江區公民以政府合伙聊天辦公室組織 裝置
꧒南京市松江區我們鎮國家合伙聯席會辦公區裝修室公司預算表僅包涵南京市松江區我們鎮國家合伙聯席會辦公區裝修室本部。
本單位中,行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 企事業單位各稱 | 備注名稱 |
1 | 北京市松江區人艮現政府合伙交流電工作室 |
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動詞理解
⛄(一)通常收支工程費用費用:是市里工程費用費用負責人行業及所在工程費用費用行業為有保障其培訓機構常見轉運、實現平時操作每日任務而要制定的本年度通常收支籌劃,屬于人數專項資金和共用專項資金2個分。
ꦗ(二)項目收支工程概成本預算:是市里工程概成本預算負責政府機關部門及所屬單位名稱工程概成本預算單位名稱為做完行政訴訟業務制定學習目標任務、企業趨勢進步制定學習目標或政府機關趨勢進步戰略性、相關制定學習目標,在大致收支以外制定的第四季度收支準備。
𝓰(三)“三公”資金:是與市里財政部門性有資金領撥直接關系的部門乃至每一位員工并且部下費用院校選用市里財政部門性補貼款擬定的因公出境(境)費、因公接待接待處廳活動接待處廳的工作出行專租車折舊費及自動電腦運行費、因公接待接待處廳活動接待處廳的工作接待處廳的工作費。在這當中:因公出境(境)費重要擬定地方機關及部下費用院校員的地方上合作方式討論會、非常大的項目進行洽淡、在在美國教育指導研修班等的地方上旅費、在美國中小城市間道路租車費、寄宿費、的工作餐費、教育指導費、公雜費等其他其他撥出;因公接待接待處廳活動接待處廳的工作接待處廳的工作費重要擬定全國各地性正規辦公會議、地方非常大稅收政策實施調研、自查自糾全面檢查并且外事團組接待處廳的工作討論會等審理因公接待接待處廳活動接待處廳的工作或實施銷售業務需要寄宿費、道路租車費、的工作餐費等其他其他撥出;因公接待接待處廳活動接待處廳的工作出行專租車折舊費及自動電腦運行費重要擬定編制程序內因公接待接待處廳活動接待處廳的工作車量的徹底報廢更新換代,并且使用在擬定市區因公公出、因公接待接待處廳活動接待處廳的工作檔案互相交換、日常任務的工作實施等需要因公接待接待處廳活動接待處廳的工作出行專租車清潔燃料費、售后檢修費、人行道過橋米線費、保費費等其他其他撥出。
♔(四)政府機關正常運行金費:指政府部門機構和按照公務活動員法經營的企業發展機構選用正常共用設施財政總支出費用預算財政總支出費用審批規劃的幾乎總支出費用中的此外生活中共用金費總支出費用。
2018年項目預算編織描述
2018꧂年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出250.99萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♓、“行政運行”171.64萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:ꦦ常見采用承擔本辦業務職責范圍、長期保持此外生活中機器運行而成本的學區開赴川藏線、廣東區建設項目支援錢,公務客服客服費、招商引資工作引資預備費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年公司的財務管理結余預算表總表 | ||||
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| 要制定單位部門:東莞市松江區國民相關部門進行合作交流學習接待室室 |
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| 上年創收 | 年初支出費用 | |||
| 項目 | 概預算數 | 工程項目 | 預決算數 | |
| 累計數 | ||||
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| 一、財政資金補貼款薪資 | 15,119,853.84 | 一、 | 一半公眾保障開支 | 14,326,402.46 |
| 1. 普通公共性項目預算專項資金 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會中安全保障和就業機會開支 | 242,865.80 |
| 2. 政府機構性理財產品 |
| 三、 | 醫院衛生間與方案二孩支出費用 | 83,859.26 |
| 二、企事業薪資收入 |
| 四、 | 住宅服務教育支出 | 466,726.32 |
| 三、參公廠家銷售經營工資 |
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| 四、另一納入 |
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| 營收總金額 | 15,119,853.84 | 教育支出總額 | 15,119,853.84 |
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2018年院校財務工作收入支出表工程預算總表 | ||||
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| 組織:元 | ||
當年度總支出 | ||||
決算數 | ||||
根本開支 | 大型項目收入支出 | |||
人工專項經費 | 公用設施專項資金 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年企業單位收益成本預算總表 |
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| 編寫部門乃至每一位員工:成都市松江區人艮地方政府加盟交流溝通接待室室 |
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| 院校:元 |
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| 工程項目 | 盈利概算 |
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| 技能分類整理課目項目編碼 | 用途分為項目明稱 | 合計數 | 財政資金補貼款年收入 | 企業收入水平 | 事業性基層單位 | 另一收入來源 |
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| 類 | 款 | 項 | 開收錄 |
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| 201 |
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| 平常共同精準服務收支 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府辦公室廳(室)及關聯設備事務管理 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務啟動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通行政事物工作事物 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上有效保障了和就業前景撥出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟創業政府部門離退休年齡 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的政府部門廠家離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企參公部門參公部門基本性頤養天年保險公司納費付出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業上的單位名稱崗位年金交款付出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構健康與準備生孕教育支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟企業發展行業醫療設備 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門機關單位醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋保護費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房改革創新教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年院校經費支出項目預算總表 |
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| 事業編個部門:沈陽市松江區公民地方政府戰略合作討論會辦公場所室 | 機關單位:元 |
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| 工程項目 | 性支出費用預算 |
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| 模塊歸類會計科目代碼 | 技能劃分項目英文名稱 | 總計 | 最基本收入支出 | 建設項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 大部分共同安全服務其他支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 涉及到的部門辦公廳(室)及涉及到的培訓機構行政事務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政加載 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常行政標準化管理標準化管理公共事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 發展保證和出去上班結余 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門企業工作單位離退休之 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政事務企業單位離辭職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 單位名稱企業單位名稱大多養老人壽保險人壽保險付費花費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門企業發展方崗位年金繳納費用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫治衛生監督與計劃書計劃生育政策付出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門衛生事業廠家治療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關的單位醫療管理 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房擔保開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產創新教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年基層單位國庫捐款出入估算總表 |
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| 事業編制行政部門:東莞市松江區市民相關部門達成合作交換會議室室 |
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| 基層單位:元 |
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| 財政性付款營收 | 國庫補貼款總支出 |
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| 創業項目 | 費用預算數 | 投資項目 | 總計 | 通常情況共公財政預算 | 政府部門性資金項目預算 |
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| 一、普遍公眾估算周轉金 | 15,119,853.84 | 一、 | 般共同功能支出費用 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
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| 二、政府性性母基金 |
| 二、 | 中國社會服務和工作經費支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 治療安全與計劃表發育費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 公房有效保障了撥出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 效益共計 | 15,119,853.84 | 付出共計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年公司通常情況下公眾費用預算表收支功能性各類費用預算表表 |
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| 制定單位部門:佛山市松江區各族人民國家合作方式洽談辦公室 | 的單位:元 |
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| 建設項目 | 一樣 公益性決算其他支出 |
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| 系統分類整理課目標識號 | 技能各類課程和科目品牌 | 累計數 | 最基本其他支出 | 項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 應該公用設施精準服務其他支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公裝修廳(室)及有關系部門事務處理 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半政府部門監管行政監察 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 世界的保障和人才需求費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性企業機構離退休年齡 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政處組織離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政公司工作公司大多醫療商業險商業險網上繳費經費支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企事業有成單位名稱事業有成單位名稱角色年金手機繳費收入支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健食品衛生與規劃生二胎開支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門教育事業廠家醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門行業醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房后勤保障開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房收入分配改革撥出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年基層單位縣政府性基金、期貨、現貨、微盤決算經費支出作用幾大類決算表 |
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| 事業單位編制部門管理:北京市松江區國民政府機構合作關系學習交流辦公區室 | 行業:元 |
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| 創業項目 | 政府機關性基金、期貨、現貨、微盤概算開支 |
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| 用途劃分管理費用商品編碼 | 功能鍵分級會計科目分類 | 累計數 | 大多支出費用 | 品牌總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年工作單位普遍公共性財政成本預算表關鍵付出崗位財政成本預算表經濟條件各類財政成本預算表表 |
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| 定編部分:杭州市松江區中國人民國家達成合作互動接待室室 | 單位名稱:元 |
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| 工程項目 | 主要上公共服務費用預算主要支出費用 |
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| 系統種類幾個會計科目識別碼 | 功能表分類管理課程和科目名號 | 自動求和 | 人員管理專項經費 | 公供接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪有福利收入支出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 總體員工工資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補貼標準 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費補貼申請書費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
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| 301 | 08 | 行政機關視野機關單位大體社區養老穩定繳納 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 就業年金繳付 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 新職業常見整形保險公司付費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 某個社會的保障機制交款 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房間個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 的薪水好處經費支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品信息和服務的費用支出 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 擴大會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓教育費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動到訪費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會勞務費 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 福利待遇費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 各種淘寶寶貝和服務培訓教育支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對個人的與家庭生活的補帖 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 榮譽金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其他的對個體和家用的補貼政策花費 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 金融資本性付出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公裝修機械設備購進 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年部門“三公”專項資金和市直機關運動專項資金費用預算表 |
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| 建制職能部門:傷害市松江區公民國家進行合作交流溝通工作室 |
| 企事業單位:萬美金 |
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| 2018年“三公”專項經費預決算數 | 2018年單位啟用專項資金預決算數 |
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| 合計數 | 因公出國旅游(境)費 | 公務接待室接待室費 | 因公用車的添置及行駛費 |
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| 小計 | 購置費費 | 正常運作費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關的狀況表明
一、“三公”事業費財政預算
🧸上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
𓆏(一)因濟南市松江區各族人民中央政府企業合作溝通辦公裝修室因公出國留學(境)資金投入由區外辦、區臺辦主管編制程序,并一致的公示性,本崗位不要再再行相似公示性。
🌳(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.00萬元,與2017年預算持平。
ಞ首要制定計劃:適用上家老板來松觀察,全國省份市黨政表示團及各合理地區劃分、哥哥各區縣來松了解或公務活動的活動的活動的接代服務費及適用公務活動的活動接代公司服務費等。
二、危險機關行駛資金投入概算
🅘機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、中央政府進貨現狀
2018💦年度本部門政府采購預算3.15萬元,其中:政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018♏年度本部門指向里的公司企業留線政府部門采買活動概算收入額0百萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。